
银川市兴庆区人民检察院
YIN CHUAN SHI XING QING QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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银川市兴庆区人民检察院
YIN CHUAN SHI XING QING QU REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月13日
银川市兴庆区人民检察院
YIN CHUAN SHI XING QING QU REN MIN JIAN CHA YUAN
2016年度
兴庆区人民
检察院部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
(一)主要职能。
人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
按照法律规定和业务分工设置内部机构,别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
1、 控告申诉检察部门、举报中心
承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2、 反贪污贿赂部门
承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。
3、 渎职侵权检察部门承办对国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。
4、 侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
5、 公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工。
6、 监所检察部门
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
7、 民事行政检察部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。
8、 检察技术部门
承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
9、 纪检监察部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。
10、法警大队
负责办案过程中的安全工作。
11、案管中心
承办案件管理工作。
12、未成年人检察工作办公室
承办未成人犯罪的批捕起诉等工作。
13、社区矫正法律监督办公室
对社区矫正的交付、管理、解矫等工作进行法律监督。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入2016年度部门决算编报范围为兴庆区人民检察院单位本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)
| | | | | |
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
公开部门:兴庆区人民检察院 | | | | | 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 28,355,757.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 26,221,749.49 |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | 4,906,331.07 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,213,835.85 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 985,283.52 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 741,276.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 12,000.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 4,055,513.92 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 33,262,088.44 | 本年支出合计 | 51 | 33,229,658.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 167,570.34 | 年末结转和结余 | 53 | 200000 |
总计 | 27 | 33,429,658.78 | 总计 | 54 | 33,429,658.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 | | | |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 兴庆区人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 33,262,088.44 | 28,355,757.37 | | | | | 4,906,331.07 | |||
204 | 公共安全支出 | 26,261,279.15 | 25,410,462.00 | | | | | 850,817.15 | ||
20404 | 检察 | 26,261,279.15 | 25,410,462.00 | | | | | 850,817.15 | ||
2040401 | 行政运行 | 15,677,090.15 | 14,826,273.00 | | | | | 850,817.15 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 10,584,189.00 | 10,584,189.00 | | | | | | ||
2040409 | 两房建设 | | | | | | | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,213,835.85 | 1,213,835.85 | | | | | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | | | | | | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | | | | | | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | | | | | | ||
2089901 | 医疗卫生与计划生育支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | | | | | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 978,183.52 | 978,183.52 | | | | | | ||
21005 | 医疗保障 | 978,183.52 | 978,183.52 | | | | | | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 488,446.80 | 488,446.80 | | | | | | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 489,736.72 | 489,736.72 | | | | | | ||
221 | 住房保障支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | | | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | | | | | | ||
2210201 | 住房公积金 | 741,276.00 | 741,276.00 | | | | | | ||
229 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | ||
22999 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | ||
2299901 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | ||
231 | 债务还本支出 | 4,055,513.92 | | | | | | 4,055,513.92 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,055,513.92 | | | | | | 4,055,513.92 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 4,055,513.92 | | | | | | 4,055,513.92 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门: | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,229,658.78 | 18,638,873.52 | 14,590,785.26 | | | | |||
204 | 公共安全支出 | 26,221,749.49 | 15,701,436.15 | 10,520,313.34 | | | | ||
20404 | 检察 | 26,221,749.49 | 15,701,436.15 | 10,520,313.34 | | | | ||
2040401 | 行政运行 | 15,701,436.15 | 15,701,436.15 | | | | | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 10,520,313.34 | | 10,520,313.34 | | | | ||
2040409 | 两房建设 | | | | | | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,213,835.85 | 1,213,835.85 | | | | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | | | | | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | | | | | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | | | | | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | | | | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 985,283.52 | 970,325.52 | 14,958.00 | | | | ||
21005 | 医疗保障 | 985,283.52 | 970,325.52 | 14,958.00 | | | | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 488,446.80 | 488,446.80 | | | | | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 496,836.72 | 481,878.72 | 14,958.00 | | | | ||
221 | 住房保障支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | | | | | ||
2210201 | 住房公积金 | 741,276.00 | 741,276.00 | | | | | ||
229 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | ||
22999 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | ||
2299901 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | ||
231 | 债务还本支出 | 4,055,513.92 | | 4,055,513.92 | | | | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,055,513.92 | | 4,055,513.92 | | | | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 4,055,513.92 | | 4,055,513.92 | | | | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | | | 公开04表 |
公开部门:兴庆区人民检察院 | | | | | | | 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,355,757.37 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 25,346,586.34 | 25,346,586.34 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,213,835.85 | 1,213,835.85 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 985,283.52 | 985,283.52 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 741,276.00 | 741,276.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
本年收入合计 | 24 | 28,355,757.37 | 本年支出合计 | 52 | 28,298,981.71 | 28,298,981.71 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 143,224.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 143,224.34 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
合计 | 28 | 28,498,981.71 | 合计 | 56 | 28,498,981.71 | 28,498,981.71 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
公开部门: | 兴庆区人民检察院 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,298,981.71 | 17,763,710.37 | 10,535,271.34 | |||
204 | 公共安全支出 | 25,346,586.34 | 14,826,273.00 | 10,520,313.34 | ||
20404 | 检察 | 25,346,586.34 | 14,826,273.00 | 10,520,313.34 | ||
2040401 | 行政运行 | 14,826,273.00 | 14,826,273.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 10,520,313.34 | 0.00 | 10,520,313.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,213,835.85 | 1,213,835.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 985,283.52 | 970,325.52 | 14,958.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 985,283.52 | 970,325.52 | 14,958.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 488,446.80 | 488,446.80 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 496,836.72 | 481,878.72 | 14,958.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 741,276.00 | 741,276.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开06表 |
公开部门: | :兴庆区人民检察院 | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 17,763,710.37 | 13,714,200.49 | 4,049,509.88 | |||
204 | 公共安全支出 | 14,826,273.00 | 10,776,763.12 | 4,049,509.88 | ||
20404 | 检察 | 14,826,273.00 | 10,776,763.12 | 4,049,509.88 | ||
2040401 | 行政运行 | 14,826,273.00 | 10,776,763.12 | 4,049,509.88 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,213,835.85 | 1,213,835.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 412,485.50 | 412,485.50 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 801,350.35 | 801,350.35 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 970,325.52 | 970,325.52 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 970,325.52 | 970,325.52 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 488,446.80 | 488,446.80 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 481,878.72 | 481,878.72 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 741,276.00 | 741,276.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 741,276.00 | 741,276.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门: | 兴庆区人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | ||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
630,000.00 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | 30,000.00 | 534,399.45 | | 524,132.45 | | 524,132.45 | 10,267.00 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
公开部门: | 兴庆区人民检察院 | | | | 金额单位:元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计33262088.44元,支出总计33229658.78元。与2015年相比,收、支总计各增加2480918.9元、减少451024.48元,分别增长8%、下降1.3%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计33262088.44元,其中:财政拨款收入 28355757.37元,占85.25%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入4906331.07元,占14.75%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计33229658.78元,其中:基本支出18638873.52元,占56.1%;项目支出14590785.26元,占45.9%;经营支出0元,占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算33429658.78元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少418594.82元,下降1.24%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出28298981.71元,占本年支出合计的85.16%。与2015年相比,财政拨款支出减少4789442.75元,下降14.47%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出28298981.71元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出25346586.34元,占89.57%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2199119.37元,占7.77%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出741267元,占2.62%,等等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20459367元,支出决算为28298981.71元,完成年初预算的138.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增大;二是项目支出增大;其中:1.人员经费2.对个人和家庭补助3.商品服务支出大于预算数等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出17763710.37元,其中:人员经费13714200.49元,公用经费4049509.88元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出12118568.99元,较2016年度年初预算数增加(减少)1262939.99元,增长(降低)11.63%,主要原因是津补贴、绩效工资、其他工资福利支出较年初预算均有所增加;较2015年决算数增加1283294.2元,增长11.84%。
2.商品和服务支出3703804.88元,较2016年度年初预算数增加843804.88元,增长29.5%,主要原因是我聘用人员人数较多,预算拨款存在缺口,申请增拨公用经费;较2015年决算数增加1011351.57元,增长27.31%。
3.对个人和家庭的补助1595631.5元,较2016年度年初预算数增加1077568.5元,增长207.9%,主要原因是编报决算数时将住房公积金、采暖补贴全部纳入对个人和家庭补助中;较2015年决算数增加106695.3元,增长7.2%。
4.其他资本性支出345705元,较2016年度年初预算数增加345705元,增长100%,主要原因是,年初其他资本性支出预算全部纳入公用经费未进行细分,办公设备购置随具体办案业务需要进行购置,故较年预算为百分之百增长;较2015年决算数增加268835元,增长349.72%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为630000元,支出决算为534399.45元,完成预算的84.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为524132.45元,完成预算的87.36%;公务接待费支出决算为10267元,完成预算的34.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格遵守八项规定,控制“三公”经费开支,真正做到厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23038.94元,下降4.13%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7086.94元,下降1.33%;;公务接待费支出决算减少15952元,下降60.84%。因公出国(境)费支出2015年、2016年均没有产生;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公务用车改革,车辆有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决524132.45元,占98.08%;公务接待费支出决算10267元,占1.92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出524132.45元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出524132.45元,主要用于车辆燃料费、保险费、维修维护费等。2016年,***和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费支出10267元。其中: 国内接待费支出10267元,主要用于接待检察工作调研、检察工作交流学习等。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次18次,国内公务接待人次252人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出4049509.88元,比2015年增加1280186.57元,增长46.23%。主要原因是:检察业务工作增加购进办公设备,聘用人员工资及社保费的支出。
(二)政府采购情况说明
2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,较2015年减少1008平方米,旧办公楼调拨兴庆区政府。共有车辆18辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车18辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区财政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金187万元,自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区检察院今年在部门决算中增加“政法经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“政法经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题:支付进度缓慢。下一步改进措施:根据检察业务。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。